Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č.546/2010 Z.z.
Mandátna zmluva – spracovanie, príprava žiadosti oblasti situačnej prevencie
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sihelné v roku 2011 – šachový turnaj
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva | Číslo | IČO | Dodávateľ | Predmet | Uhradené | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní poradenskýc | Zmluva č.11-AP-018 | 35865768 | EUFC s.r.o. Družstevná 2 Bratislava | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb- Externý manažment počas implementácie | 12 996,00€ | |
Zmluva MVSR | PHZ-OEL-2011/001248-031 | 00151866 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Dotácia | 3 000 € | |
Zmluva úrad práce | Dohoda č. 26/§ 50j/ 2011 | 37905481 | UPSVaR Námestovo | Príspevok zo štátneho rozpočtu | 8004,96 €/mesiac | |
Zmluva Úrad vlády | Zmluva CEZ: UVSR-246/2011 | 00151513 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Poskytnutie finančných prostriedkov | 91 500 € | |
Zmluva o poskytnutí služieb | Zmluva o poskytnutí služieb | 31397727 | Ekoauditor spol.s.r.o. Letecká 22 Bratislava | Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky | 450 € bez DPH | |
Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 00314862 | Obec Sihelné | Predaj nehnuteľnosti -parc. CKN č.571/6 o výmere289 m2 | 17.6.2011 | 534,65 € |
Dodatok č.1 ku Dohode o poskytnutí púríspevku na podporu zamestnanosti | Dodatok č.1 ku Dohode o poskytnutí príspevku | 37905481 | UPSVaR Námestovo | Príspevok zo štátneho rozpočtu | ||
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - Ferníza | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 00314862 | Obec Sihelné | Dotácia na reprezentáciu obce v malotraktoroch | 30.06.2011 | 60,00 € |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie- MŠ | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 00314862 | Obec Sihelné | Dotácia na MDD a na záver školského roka 2010/2011 | 30.06.2011 | 67,73 € |
Zmluva o poskytnutí poradrnských služieb | Zmluva č.:11-AP-003 | 35865768 | EUFC s.r.o. Družstevná 2 Bratislava | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb - komplexná príprava ŽoNFP pre projekt "Zberný dvor Sihelné" | 4 000 € bez DPH | |
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb | Zmluva č.:11-AP-004 | 35865768 | EUFC s.r.o. Družstevná 2 Bratislava | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb- Externý manažment počas implementácie pre projekt:"Zberný dvor Sihelné" | 35 880 € | |
Mandántna zmluva 1 | Mandátna zmluva | 35933852 | PP&P CO., s.r.o. Záhradnícka 36 Bratislava | Poskytnutie služby | 4 500 € bez DPH | |
Zmluva o dielo Kubing s.r.o | Zmluva o dielo 03/2011 | 36 733 482 | Kubing s.r.o Hadovce 171, Komárno | Zhotovenie projektových dokumentácií | 12 960,00 s DPH | |
Zmluva o dielo č. 5/2010 | Zmluva o dielo č. 5/2010 | 37 804 332 | Združenie BIELA ORAVA Grúnik 56, 029 53 Breza | Zber a preprava odpadu | ||
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sihelné | Ján Kozák | Príspevok na uskutočnenie víkendového táboru | 100 € | ||
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DFS Sihelček | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sihelné | D. Masničáková K. Maslaňáková | Príspevok na stravné | 77 € | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.1 | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- VODOJEM | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.2 | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- OBECNÝ ÚRAD | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.3 | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- MATERSKÁ ŠKOLA | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.5 | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- OBECNÝ ÚRAD | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.6 pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad BYTOVKA | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.6 pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad IHRISKO | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.7pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad POŽ. ZBROJNICA | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.8pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad VER. SVETLO (48/3) | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.9pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad VER. SVETLO (344/1) | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.10pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad VER. SVETLO (259/1) | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.11pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad VER. SVETLO (254/1)Q | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.12pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad PRI CINTORÍNE | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.13pdf | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny- obecný úrad VER. SVETLO (174/1) | 36 403 008 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Dodávka silovej elektriny | ||
Kúpna zmluva, Jaroslav Vorčák | Kúpna zmluva | 00314862 | Obec Sihelné | Predaj nehnuteľnosti č.s. 105- sklad umelých hnojív | 20.07.2011 | 14.367,26 € |
Dodadok k zmluve č. 1/2011 | Dodatok k zmluve č.1/2011 | 35514221 | Spišská katolícka charita Jesenského 5 052 01 Spišská Nová Ves | Dodatok k úprave výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti | 31.01.2011 | |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie- Sihelské turbo | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie- Sihelské turbo | Jozef Ferniza | Príspevok na Sihelské turbo | 2.8.2011 | 1000 € | |
Zmluva o spolupráci - potravinová banka | Zmluva o spolupráci- potravinová banka | 30797896 | Potravinová banka Slovenska, O.z. Bočná 2, 040 01 Košice | Dodávka potravín najodkazanejším osobám | 2.8.2011 | |
Zmluva o dielo č. 03082011 | Zmluva o dielo č.03082011 | 44589701 | BMI-trade s.r.o, v.z. Miroslav Brandys | Dodávka a montáž plastových okien | 11 198,34 € | |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | 31318762 | .A.A.A. Slovensko s.r.o, Bratislavská 18 900 51 Zohor | Predmetom je preprava odpadov a zhodnocovanie odpadov | ||
Mandátna zmluva, Peter Matúšek | Mandátna zmluva | 32116756 | Ing. Peter Matúšek, Hlaváčikova 4, 841 05 Bratislava | Predmetom je vykonávanie stavebného dozoru pri realizácii ZBERNÉHO DVORA | ||
Kúpna zmluva ASV AGRONOVA s.r.o. 2 pdf | Kúpna zmluva | 31 394 990 | ASV AGRONOVA s.r.o Púchovská 8 831 06 Bratislava | Predmetom je dodávka kontajnerov pre Zberný Dvor | 63 850,50 € | |
Kúpna zmluva ASV AGRONOVA s.r.o | Kúpna zmluva | 31 394 990 | ASV AGRONOVA s.r.o Púchovská 8 831 06 Bratislava | Predmetom je dodávka kolesového traktora | 71 520,60 € | |
Zmluva o dielo STAVMEX Komjatice s.r.o. | Zmluva o dielo | 36 543 586 | STAVMEX Komjatice s.r.o Gen. Svobodu 17 941 06 Komjatice | Predmetom je zhotoviť dielo "Zberný dvor" | ||
Rámcová sponzorská darovacia zmluva 16E2011 | Darovacia zmluva č. 16Eú2011 | 35 766 981 | Boni Fructi, spol. s.r.o Lipnická 3035/162 300 42 Dunajská Lužná | Predmetom je poskytovať obdarovanému sponzorský finančný dar | ||
Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol. s.r.o | Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva | 35 766 981 | Boni Fructi, spol. s.r.o Lipnická 3035/162 300 42 Dunajská Lužná | Predmetom je poskytovať čerstvé ovocie, zeleninu a jablkovú šťavu- určené na priamy konzum deťom a žiakom | ||
Zmluva o zasielaní dokumentov elektronickej komunikácie | Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie | 35 942 436 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Eisteinova 25 851 01 Bratislava | Predmetom je zefektívniť komunikáciu s platiteľmi prostredníctvom elektronickej komunikácie | ||
Dohoda 01201111 o poskytnutí príspevku | Dohoda 02/2011/11 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica | 36 038 351 | LESY SR, š.p. Banská Bystrica | Predmetom je oprava živicového krytu miestnej komunikácie obce Sihelné | ||
Kúpna zmluva cesta Nižný koniec | Kúpna zmluva | Predmetom je kúpa pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite nižný koniec | ||||
Dodatok č.12011 o poskytnutí príspevku (cesta zadedinou) | Dohoda č. 1/2011 o poskytnutí finančného príspevku | Predmetom je j príspevok na opravu živicového krytu miestnej komunikácie obce Sihelné | ||||
Nájomná zmluva č. 01/2011 | Nájomná zmluva č. 01/2011 | 30233259 | Združenie bývalých urbarialistov Sihelné, Juraj Grobarčík | Predmetom je prenájom pozemku na realizáciu projektu "Zberný dvor" | ||
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby | 379 054 81 | UPSVAR, Námestovo Náme. Antona Bernoláka 381/4 029 01 Námestovo | Predmetom je dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | ||
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na projekt úcta šedinám | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie- projekt "úcta šedinám" | 00314862 | Rodičovská rada CZŠ Sihelné | Príspevok na projekt "Úcta šedinám" | 09.11.2011 | 39,47 € |
Dodatok k zmluve- zmena programu prístupu do internetu | Dodatok č. 1 k zmluve č. 20060823/4612 | 36399493 | DSI DATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377 029 01 Námestovo | Zmena mesačného programu prístupu do internetu | 15.11.2011 | |
Zmluva o dielo, EUROGREEN- SLOVENSKO, s.r.o | Zmluva o dielo | 36 550 141 | EUROGREEN- SLOVENSKO, s.r.o Pri Sýpke 56 951 17 Cabaj Čápor | Rekonštrukcia futbalového ihriska v obci sihelné | 01.08.2011 | |
Dohoda o dodávke stravy | Dohoda o dodávke stravy | CZŠ sv. Apoštola Pavla Sihelné | Dohoda o stravovaní v zariadení školského stravovania pre zamestnancov CZŠ sv. Apoštola Pavla | |||
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb- Ochrana pred povodňami v obci Sihelné | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb: "Ochrana pred povodňami v obci Sihelné" | 35865768 | EUFC s.r.o Družstevná 2 831 04 Bratislava | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pre projekt" Ochrana pred povodňami v obci Sihelné" | ||
Zmluva o poskytnutí finan. dotácie- Miroslav Brandys | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie | Miroslav Brandys | Predmetom je poskytnutie finančnej dotácie | 50 € | ||
Dodatok k nájomnej zmluve | Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2011 | 30233259 | Združenie bývalých urbarialistov Sihelné, Juraj Grobarčík | Predmetom je prenájom pozemku na realizáciu projektu "Zberný dvor" | ||
Nájomná zmluva Slovensky vodohospodársky | Nájomná zmluva | 36022047 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | Prenájom vodného toku v obci Sihelné | 14.12.2011 |
Faktúra | Číslo | IČO | Dodávateľ | Predmet | Uhradené | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
faktúra kan. rúra | 11000038 | 36822574 | Jakob sk, s.r.o. Hlavná 715 Rabča | kanal. rúra 160*4,0*5000mm | 1187,78 € | |
Faktúra betón | 1170114 | 36 373 249 | Stavebný podnik s.r.o Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo | betón C12/15 | 2010,00 € | |
Faktúra Doxx- stravné lístky | 3019021297 | 00 314 862 | Doxx-Stravné lístky,s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | stravné lístky | 1303,40 € | |
Faktúra EUFC s.r.o | 201101022 | 35 865 768 | EUFC, s.r.o Družstevná 2 831 04 Bratislava | projekt Zberný dvor | 2 000 € | |
Faktúra lomový kameň | 12/2011 | 45 427 933 | STAUBAU, s.r.o Sihelné 127 029 46 | dodávka lomového kameňa | 5253,60 € | |
Faktúra stavebniny | 20111985 | 14 16 88 21 | Marián Grígeľ Miestneho priemyslu 1023 029 01 | dodávka stavebného materiálu | 1860,66 € | |
Faktúra telocvičňa | POH006OF2011001 | 37 813 421 | Cirkevná základáa škola sv. apoštola Pavla Sihelné 214 029 46 | bezplatné využívanie telocvične obyvateľmi obce | 1992,00 € | |
Faktúra zemné práce | 1100113 | 14 167 361 | Ing. František Jendroľ Klin 175/175 029 41 Klin | vykonané zemné práce na protipovodňových opatreniach | 1113,60 € | |
Faktúra pódium | 2011196 | 36382213 | FINSO Obchod s.r.o Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina | krycia plachta na pódium a montáž | 26.09.2011 | 9 716,40 € |
Faktúra BMI- trade s.r.o | 03082011 | 444589701 | BMI- trade s.r.o Sihelné 19 029 46 | čiastková úhrada za dodávku okien | 22.08.2011 | 6 000 € |
Faktúra BMI-trade s.ro 2.časť | 20115026 | 44589701 | BMI- trade s.r.o Sihelné 19 029 46 | dodávka a montáž plastových okien | 14.09.2011 | 5198,34 € |
Faktúra Doxx-stravné lístky | 3019024456 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | faktúra za odber stravných lístkov | 26.09.2011 | 1 900 € |
Faktúra futbalové ihrisko | 11111014 | 36550141 | EUROGREEN-Slovensko s.r.o Pri Sypke 56 Cabaj-Capor | faktúra za vykonané zemné práce pri výstavbe futbalového ihriska | 8.08.2011 | 15 000 € |
Faktúra lomový kameň- Dárius Korman | 20110036 | 33756953 | Dárius Korman ul. Ferletová 1111 029 44 Rabča | faktúra za predaj lomového kameňa | 9.08.2011 | 2 073,40 € |
Faktúra Pisarčík | 20110311 | 14272199 | Jozef Pisarčík P-mal Miestneho Priemyslu 1083 029 01 Námestovo | faktúra za odber farieb a ostatných maliarskych pomôcok | 1 414,51 € | |
Faktúra Rabčan obecné služby | 20117720 | 30222281 | Rabčan Obecné služby | faktúra za zneškodnenie odpadov | 1 051,88 € | |
Faktúra revitalizácia krajiny | 35651156 | Obec Sihelné- drobná prevádzka | revitalizácia krajiny- protipovodňové opatrenia obce Sihelné 2011 | 15 200,00 € | ||
Faktúra triedenie hliny | 172011 | 45427933 | STABAU- Slovakia s.r.o Sihelné 127 029 46 | faktúra za triedenie hliny | 26.09.2011 | 4 795,20 € |
223-2011 | 20113163 | 14168821 | Marián Grígeľ Miestneho priemyslu 1023 029 01 | Faktúra za lomový kameň s dopravou | 4.10.2011 | 1 619,77 € |
224-2011 | 1/2011 | 45229477 | Jakub Vorčák Oravská Polhora 1 029 47 | Faktúra za zhotovenie lavíc | 26.09.2011 | 1 170,00 € |
228-2011 | 87 | 35651156 | Obec Sihelné drobná prevádzka | Revitalizácia krajiny- protipovodňové opatrenia 2011 | 14.10.2011 | 26 547,50 € |
229-2011 | 88 | 35651156 | Obec Sihelné- drobná prevádzka | Revitalizácia krajiny- zamestnanec Pilčík | 14.10.2011 | 2 490,00 € |
241-2011 | 2011003 | 44664851 | Mgr. Marianna Vorčáková BIELA FARMA | Ubytovanie pre projekt "Folklór spoločnými očami" | 14.10.2011 | 1 080,00 € |
250-2011 | 3019027287 | 36397000 | DOXX, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | Faktúra za odber stravných listkov | 21.10.2011 | 1 592,20 € |
259-2011 | 201101036 | 35865768 | EUFC, s.r.o Družstevná 2 831 04 Bratislava | Faktúra pre zhotovenie projektu zberný dvor Sihelné | 2 400,00 € | |
272-2011 | 3019030354 | 36397000 | DOXX, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | Faktúra za odber stravných listkov | 11.11.2011 | 1 436,40 € |
277-2011 | 2011166 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO Hríbiky 176 027 44 Tvrdošín | Dodávka uhlia- hnedá kocka Bilina | 1 645,34 € | |
279-2011 | 2011173 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO Hríbiky 176 027 44 Tvrdošín | Dodávka uhlia- hnedá kocka Bilina | 3 297,19 € | |
280-2011 | 2011174 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO Hríbiky 176 027 44 Tvrdošín | Dodávka uhlia- hnedá kocka Bilina | 3 263,02 € | |
281-2011 | 20113889 | 14168821 | Marián Grígeľ Miestneho priemyslu 1023 029 01 | Dodávka drevenej guľatiny a doprava | 31.10.2011 | 3 313,19 € |
286-2011 | 20111002 | 4481196 | Ing. Michal Miškovič | faktúra za vypracovanie projektu "Revitalizácia krajiny v katastri obce Sihelné" | 11.11.2011 | 2 100,00 € |
287-2011 | 104 | 35651156 | Obec Sihelné drobná prevádzka | Revitalizácia krajiny- protipovodňové opatrenia 2011 | 14.11.2011 | 1 846,75 € |
288-2011 | 105 | 35651156 | Obec Sihelné drobná prevádzka | Revitalizácia krajiny- protipovodňové opatrenia 2011 | 14.11.2011 | 10 888,20 € |
290-2011 | 11000053 | 37048201 | Ing Jaroslav Genšor A. Bernoláka 377 029 01 | Faktúra za porealizačné zameranie | 7.07.2011 | 1 028,00 € |
299-2011 | 2011346 | 31563732 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš Ul. 1. mája 724 031 01 | Faktúra za opravu lesnej cesty | 11.12.2011 | 48 998,82 € |
303-2011 | 3019033265 | 36397000 | DOXX, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | Faktúra za odber stravných listkov | 18.11.2011 | 1 664,40 € |
313-2011 | 20111472 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o Priekopská 26 036 08 Martin | Faktúra za dodávku hasičských materiálov | 11.12.2011 | 3 197,78 € |
323-2011 | 11111347 | 36550141 | EUROGREEN- SLOVENSKO, s.r.o Pri Sypke 56 Cabaj Capor | Faktúra za zhotovenie ihriska | 2 680,00 € | |
325-2011 | 201101041 | 35865768 | EUFC, s.r.o Družstevná 2 831 04 Bratislava | Faktúra za vyhotovenie projektu "Ochrana pred povodňami v obci Sihelné" | 2 400,00 € |